Κριτήρια αναζήτησης: Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης
Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Internal audit in the context of good corporate governance practices [Αγγλική] Ημερομηνία: 06-06-2020 [2020-06-06] Συγγραφέας: ΝΤΟΜΠΡΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Ο εσωτερικός έλεγχος βοηθά στην διαχείριση των κινδύνων δρώντας αποτελεσματικά τηρώντας βασικούς κύκλους ελέγχου και βελτιστοποιεί την απόδοση της εταιρικής διακυβέρνησης. Θα αναφέρουμε τις βασικές λειτουργίες, το ρυθμιστικό πλαίσιο, τις δεοντολογικές απαιτήσεις των ελεγκτών, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και τρόποι διαχείρισής τους. Λόγω της τελευταίας χρηματοπιστωτικής κρίσης θεωρείται αναγ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The Internal Audit of Financial Institutions and its interaction with Corporate Governance and Risk Management: Legislation, Best Practices, and the Role of Regulatory Authorities [Αγγλική] Ημερομηνία: 23-09-2018 [2018-09-23] Συγγραφέας: Κοσμετάτου, Διονυσία Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική Λογιστική Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ) Περίληψη (Abstract): Τα τελευταία 30 έτη έχει αναγνωρισθεί η ανάγκη της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις και ειδικότερα σε αυτές του χρηματοπιστωτικού τομέα. Στην Ελλάδα, και με τον Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα μίας χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. Η Τράπεζα της Ελλάδος με την ΠΔΤΕ 2577/2006 θεσμοθέτησε τις κατευθυντήριες...