Τόμος Α΄: Σχεδιασμός για την Ποιότητα, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η διερεύνηση της σημαντικότητας του εσωτερικού ελέγχου στους δημόσιους οργανισμούς και τη σύνδεσή του με ζητήματα ποιότητας. Ειδικότερα, διερευνά κατά πόσον ο εσωτερικός έλεγχος είναι απαραίτητος για την αποτελεσματική λειτουργία του ελληνικού δημόσιου τομέα, εάν διασφαλίζει την σωστή διαχείριση των δημοσίων πόρων, με ποιον τρόπο ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να αναδείξει τυχόν αστοχίες στον Οργανισμό και να προτείνει την ανάληψη των ανάλογων διορθωτικών ενεργειών και εάν και σε ποιον βαθμό συμβάλλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς.
Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων είναι αναγκαία και απαραίτητη συνθήκη για την αποτελεσματική λειτουργία κάθε δημόσιου οργανισμού καθώς περιορίζει τα φαινόμενα διαφθοράς και συμβάλλει τόσο στη σωστή διαχείριση των δημοσίων πόρων όσο και στην αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό συμβαίνει διότι ο εσωτερικός έλεγχος εντοπίζει τυχόν αδυναμίες και διατυπώνει εισηγητικές προτάσεις βελτίωσης.
The purpose of the Dissertation is to investigate the importance of internal control in the public sector and its relation with quality. In particular, it investigates whether internal control is necessary for the effective functioning of the Greek public sector, whether it ensures the proper management of public funds, how it highlights failures in the Authority and suggests that appropriate corrective action be taken and whether and to what extent it contributes to the fight against corruption.
The findings confirm that internal audits are a necessary condition for the effective functioning of any public organization as it reduces corruption and contributes both to the proper management of public resources and to the effectiveness of human resources. This is because the internal audit identifies any weaknesses and makes suggestions for improvement.
Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Κύρια Αρχεία Διατριβής
Εσωτερικός Έλεγχος σε Οργανισμούς: Μελέτη Περίπτωσης στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Περιγραφή: ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ.pdf (pdf)
Book Reader Μέγεθος: 1.3 MB
Εσωτερικός Έλεγχος σε Οργανισμούς: Μελέτη Περίπτωσης στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου - Identifier: 158198
Internal display of the 158198 entity interconnections (Node labels correspond to identifiers)