«Ο εσωτερικός έλεγχος στο δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών και διαχείριση κινδύνου στην λειτουργία αυτών»

«Internal audit and risk management in branch operations» (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. Κολοβιστέας, Αντώνης
  3. Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ)
  4. 16 Μαίου 2020 [2020-05-16]
  5. Ελληνικά
  6. 88
  7. Κοσμίδου, Κυριακή
  8. Κοσμίδου, Κυριακή | Κυριάκου, Μαρία
  9. Εσωτερικός Έλεγχος, Ελληνικές Τράπεζες, Αξιολόγηση Κινδύνων | Internal Audit, Greek Banks, Risk Assessment
  10. 3 Παραρτήματα
  11. 1
  12. 51
  13. Περιέχει ερωτηματολόγιο και γραφήματα.
    • Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία, καθώς και ο τρόπος που αυτή επηρέασε το τραπεζικό της σύστημα, κατέστησε σαφές ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές με στόχο την πιο δυναμική ανταπόκριση του συστήματος Εσωτερικού Έλεγχου των Ελληνικών Τραπεζών. Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και η επακόλουθη τραπεζική κρίση είχε ως αποτέλεσμα πολλά χρηματοοικονομικά ιδρύματα να δεχθούν μεγάλα και σοβαρά πλήγματα, για τα οποία ακόμα και σήμερα καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να ανακάμψουν. Πλέον, ένα πλήρες και σωστά οργανωμένο σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου θεωρείται απαραίτητο για τη θωράκιση του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος ώστε να αποτρέψει φαινόμενα όπως αυτά του παρελθόντος να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα. Στην παρούσα εργασία διερευνάται κατά πόσο το υφιστάμενο σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου ικανοποιεί την ανάγκη να διαγνωστεί και να αποτραπεί ο κίνδυνος της εσωτερικής απάτης καθώς και αν το υπάρχον σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι κατανοητό και εφαρμόσιμο από ελεγκτές και ελεγχόμενους. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, γίνεται εκτενής παρουσίαση του Εσωτερικού Ελέγχου που πραγματοποιείται σήμερα στο δίκτυο των καταστημάτων των Ελληνικών Τραπεζών και το οποίο σχετίζεται με τον τρόπο που είναι δομημένο, τον βαθμό αποτελεσματικότητάς του και ανεξαρτησίας του στις προβλεπόμενες διαδικασίες του. Επιπλέον, αναφέρονται τα πλαίσια μέσα στα οποία κινούνται οι ελεγκτές για τη διενέργεια των Εσωτερικών Ελέγχων, το χρονοδιάγραμμα ελέγχου, τα εργαλεία που χρησιμοποιούν καθώς και τον τρόπο που μπορούν να αξιοποιηθούν τα πορίσματά του στη διαχείριση των διαφόρων τραπεζικών κινδύνων. Η μεθοδολογία που ακολουθείται στην εργασία, στηρίζεται στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία που σχετίζεται με το περιβάλλον Εσωτερικών Ελέγχων των τραπεζικών συστημάτων και την διαχείριση κινδύνου στην λειτουργία τους, καθώς και στα αποτελέσματα μιας ποιοτικής έρευνας, μέσω συνεντεύξεων εργαζομένων και τραπεζικών στελεχών των τεσσάρων συστημικών Ελληνικών Τραπεζών.
    • The deterioration of the financial situation in our country in the last decade, as well as the way in which the banking system was affected, made it clear that changes should be made in order to respond more dynamically to the internal control of the Greek banks. The recent financial crisis and the ensuing banking crisis have led many financial institutions to suffer severe and serious losses, which they are still struggling to recover. Now, a complete and well-organized system of Internal Audit is considered necessary to strengthen the Greek banking system in order to prevent phenomena such as those of the past from creating serious problems. The present work investigates that the existing internal control unit satisfies the need to diagnose and prevent the risk of internal fraud and whether the existing internal control system is comprehensive and applicable by auditors. To this end, the Internal Audit, which is carried out today in the branch network of Greek Banks, is widely presented and is related to the way it is structured, the degree of its effectiveness and its independence in its planned processes. In addition, the dossiers in which auditors move to conduct internal audits, the audit timetable, the tools they use, and how to use their results in managing various banking risks are mentioned. The methodology, used in this thesis, is based on the international scientific literature related to the environment of internal controls of the banking systems and risk management in their operation, as well as on the qualitative results of the research results, through the work of the employees and banking executives of the four systemic Greek banks.
  14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.